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暂估的账如何处理
发布日期:2023-10-10 11:48:14 点击数:0
暂估入账是在相应月份的月底做这个月月初红字冲销其中一半——上面有朋友说反向冲回,原理上对,但实务没有这么做的,都是红字冲销发票到时将另一半金额正常入账

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